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藥房管理制度

時間:2025-12-02 08:28:59 好文 我要投稿

[集合]藥房管理制度

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度使用的情況越來越多,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編為大家整理的藥房管理制度,歡迎大家分享。

[集合]藥房管理制度

藥房管理制度1

  一、目的:

  為了加強含興奮劑藥品的管理,確;颊吆瓦\動員用藥安全,做到依法管藥,特制定本標準。

  二、依據:

  1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例。

  2、《反興奮劑條例》。

  3、《醫(yī)學專用藥品和精神的藥品管理條例》。

  三、責任:

  1、藥房主任負責含興奮劑藥品管理的業(yè)務指導和質量監(jiān)督管理。

  2、藥房人員及各科醫(yī)生必須嚴格依照本管理制度執(zhí)行。

  四、主要內容:

  1、嚴格執(zhí)行國家對購進特殊管理藥品的`有關規(guī)定。

  2、制定本院含興奮劑藥品目錄。

  3、含興奮劑藥品的驗收除按規(guī)定逐項對品名、規(guī)格等各個相關項目進行驗收外,同時應檢查藥品包裝和說明書上標示“運動員慎用”的標識,沒有該標識的藥品不得采購。

  4、在藥房設含興奮劑藥品專柜,并有明顯標識。

  5、含興奮劑藥品按處方藥進行管理,注冊運動員及其運動員輔助人員只有憑依法享有處方權的執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方才能持有這類藥品。

  6、大夫開具處方前,應詢問病人是否具有運動員身份,大夫應根據運動員的病情盡量在興奮劑目錄之外選擇不含禁用物質,又對該病人確有療效的藥品。

  7、如確實沒有替代藥品,或者經臨床證明替代藥品對該病人無效的,醫(yī)師方可為該注冊運動員開具含有興奮劑目錄所列禁用物質的藥品的處方,但在開具此種處方的情況下醫(yī)師還必須將藥品性質和使用后果告知運動員。

  8、負責藥品調劑的藥學專業(yè)的技術人員須執(zhí)行《北京西直河仁安醫(yī)院處方調配制度》,并應將含興奮劑藥品的性質和使用后果告知病人。

  9、積極開展《反興奮劑條例》等相關知識的培訓和宣傳。

藥房管理制度2

  l、保持室內清潔,完成一項工作后要及時清理。每周徹底掃除一次。除工作人員及治療患者外,其他人員不許在室內逗留。

  2、器械物品放在固定位置,及時請領,損耗上報,嚴格交接手續(xù)。

  3、各種藥品分類放置,標簽明顯,字跡清楚。

  4、毒、麻及貴重藥應加鎖保管,嚴格交接班。

  5、嚴格執(zhí)行無菌技術操作,進入治療室必須穿工作服、戴工作帽及口罩。

  6、無菌持物鉗的浸泡液應定時更換。

  7、已用過的`一次性注射器,要經過初步處理后再由專門人員取走。

  8、無菌物品應注明滅菌日期,并在有效期內使用。

  9、定期進行治療室的空氣和無菌物品采樣培養(yǎng),每日使用紫外線消毒二次,每次一小時,并有登記簽名。

藥房管理制度3

  一、儲存的藥品有下列情況之一的需對該藥品進行報損即銷毀處理。

 。ㄒ唬┏鲇行诨蚴褂闷诘模

 。ǘ┯捎趦Υ娌划數仍蛟斐伤幤返奈廴、變質而無法繼續(xù)使用的;

  (三)庫房所進藥品經藥品檢驗不合格,需銷毀的;

  (四)國家有關規(guī)定要求報損及銷毀的;

  (五)其他依照有關要求或規(guī)定需報廢及銷毀的.。

  二、特殊情況報損應提供相關證明及報損實物:如加藥后發(fā)現配伍禁忌等。

  三、庫房發(fā)現有藥品符合上述(一)、(二)情況者,應立即報院藥事委員會審核處理,決定是否銷毀。其他情況直接與藥劑科及財務科領導聯(lián)系辦理報廢及銷毀手續(xù)。

  四、報損及銷毀藥品需由院財務科審核并簽字報院領導批準簽字方可銷毀。

  五、各部門填寫報損及銷毀單應注明:藥品名稱、規(guī)格、數量、批號、批準文號、報損銷毀原因、申請日期、申請人、核對人。送藥事委員會復核及安排銷毀,報院領導審批。

  六、銷毀處理及有關安全措施按照國家有關規(guī)定進行。必要時報當地公安、環(huán)保等部門。

  七、銷毀由藥劑科、財務科指定人員進行。其中藥劑科負責銷毀,財務科負責監(jiān)督。銷毀應填寫銷毀記錄,寫明銷毀情況,分別簽字并歸檔保存三年。

  領藥及核查工作制度

  一、領藥單應一式三份(一份交藥庫發(fā)藥用,一份交財務,一份作領藥存根)。

  二、根據電腦單的藥品名稱、規(guī)格、數量、領藥人核對清楚后簽名,不得涂改。

  三、領藥人要仔細核對藥庫發(fā)出的藥品,嚴禁“三無”藥品及不合格藥品進人調劑室。應記錄所領藥品的批號。

  四、對從藥庫領到的藥品要執(zhí)行驗收制度。

  五、發(fā)現藥品質量問題,立即停止使用并收回藥品,同時上報院藥事委員會。

藥房管理制度4

  一、藥品采購的管理制度

  1、對供貨單位藥品銷售人員合法資格的驗證。

 、偶由w供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件。

 、妻k公室工作管理制度(辦公室日常管理制度)加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書,授權書應載明被授權人姓名、身份證號碼,以及授權銷售的品種、地域、期限。

  ⑶供貨單位及供貨品種相關資料。

  2、對首營企業(yè)的審核,應當查驗加蓋其公章原印章的資料,確認真實、有效。

 、拧端幤飞a許可證》或者《藥品經營許可證》復印件。

  ⑵營業(yè)執(zhí)照及其年檢證件復印件。

 、恰禛MP》認證證書或者《GSP》認證證書復印件。

 、认嚓P印章、藥房日常管理制度隨貨同行單(票)樣式。

 、砷_戶戶名、開戶銀行及賬號。

 、省抖悇盏怯涀C》和《組織機構代碼證》復印件。

  3、首次經營的品種必須索要加蓋供貨單位公章原印章的相應資料。

  ⑴藥品:

  1)藥品注冊證/再注冊受理通知書/再注冊批件復印件。

  2)注冊批件附件的復印件(藥品標簽、說明書、包裝盒樣式)。

  3)藥品質量標準復印件;

  4)物價批文復印件;

  5)檢驗報告書。

  4、與供貨單位簽訂有明確質量條款的質量保證協(xié)議,協(xié)議的內容包括:

  1)明確雙方質量責任。

  2)供貨單位應當按照國家規(guī)定開具發(fā)票。

  3)藥品質量符合藥品標準等有關要求。

  4)藥品包裝、標簽、辦公室工作管理制度(辦公室日常管理制度)說明書符合有關規(guī)定。

  5)質量保證協(xié)議的有效期限。

  二、藥品驗收的管理制度

  1、驗收員員應當查驗配送單以及計算機系統(tǒng)內采購計劃。無采購計劃的應當拒收;無藥房日常管理制度隨貨同行單(票)或采購記錄的不得收貨;藥房日常管理制度隨貨同行單(票)記載的供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數量、收貨單位、收貨地址等內容與采購記錄不符的,不得收貨,并報告質量負責人。

  2、冷藏藥品到貨時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等質量控制狀況進行重點的檢查并記錄。不符合溫度要求的應當拒收,并報告質量負責人。

  3、驗收員應當將檢查合格的藥品放置于相應的待驗區(qū)域內,并在藥房日常管理制度隨貨同行單(票)上簽字后移交營業(yè)人員上柜。

  4、驗收藥品應在待驗區(qū)內按規(guī)定比例抽取樣品進行檢查,一般藥品驗收時間為1個工作日;冷藏藥品應隨到隨驗并及時放置到冷藏柜中。

  按照驗收規(guī)定,對每批到貨藥品進行逐批抽樣驗收,抽取的樣品具有代表性。同一批號的藥品應當至少檢查一個最小包裝。

  5、對驗收合格的藥品應做好驗收記錄,包括藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。

  13、驗收合格后驗收員應在采購單和藥房日常管理制度隨貨同行單上簽字,并注明質量狀況和驗收結論。

  14、驗收合格的藥品應及時上架銷售,驗收不合格藥品或質量有疑問的藥品,應予以拒收,由藥房日常管理制度驗收員填寫藥品拒收報告單,并及時報告質管員進行復查。

  三、藥品陳列養(yǎng)護的管理制度

  1、營業(yè)場所應配備與經營規(guī)模相適應的藥品陳列貨架及柜臺,陳列貨架、柜臺應保持清潔衛(wèi)生。

  2、營業(yè)場所應配備監(jiān)測和調節(jié)溫濕度的設施設備。養(yǎng)護員或當班人員每天上午(9-10點)、下午(3-點)各一次對店堂的冷藏柜、及營業(yè)大廳的溫濕度進行觀察記錄,發(fā)現異常情況,應及時調控并記錄。

  3、藥品應按品種、用途或劑型分類擺放,標簽放置正確,字跡清晰。

  4、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥分柜陳列,內用藥與外用藥、性質互相影響、易串味的藥品應分柜存放,標志明顯、清晰。

  5、處方藥不得采用開架自選方式陳列、銷售。

  6、國家有專門管理要求的藥品(含麻黃堿復方制劑的藥品)要做到專柜專賬。

  7、陳列藥品應避免陽光直射,需避光、密閉儲存的藥品不得陳列。

  8、危險品應陳列空包裝。

  9、陳列藥品區(qū)域應有明顯標志。

  10、養(yǎng)護員根據電腦系統(tǒng)生成的養(yǎng)護計劃,針對質量負責人確定的重點養(yǎng)護藥品和一般養(yǎng)護藥品指導當班營業(yè)員開展養(yǎng)護工作。重點藥品每月檢查一次(重點檢查的品種包括易變質、近效期、擺放時間較長的藥品及中藥飲片),一般藥品每季度檢查一次,認真做好檢查記錄。

  14、經營冷藏藥品時,應配置相應的冷藏設備,將需低溫冷藏的藥品存放其中,并做好溫度記錄,冷藏溫度范圍在2度—8度。

  15、計算機系統(tǒng)對庫存藥品的有效期進行自動跟蹤和控制,采取近效期預警及超過有效期自動鎖定等措施,檢查人員應每月應填報《近效期藥品催銷表》,上報質量負責人。

  四、藥品銷售的管理制度

  1、企業(yè)應按照依法批準的經營方式和經營范圍經營藥品。

  2、企業(yè)應在營業(yè)店堂的顯著位置懸掛《藥品經營許可證》、“營業(yè)執(zhí)照”以及與執(zhí)業(yè)人員要求相符的執(zhí)業(yè)證明。

  3、凡從事藥品零售工作的營業(yè)員必須具有高中以上學歷,上崗前需進行崗前培訓和藥品法律法規(guī)的培訓。對營業(yè)員應按年度定期進行健康檢查,取得健康合格證明后方可上崗工作。

  4、認真執(zhí)行藥品價格政策,做到藥品標簽放置正確、填寫準確、規(guī)范。

  5、營業(yè)員應正確介紹藥品,不得虛假夸大和誤導消費者。對顧客所購藥品的名稱、規(guī)格、數量認真核對無誤后,方可銷售。

  6、銷售處方藥必須憑醫(yī)生開具的處方單,經處方審核員審核無誤后在處方上簽名后,方可交予營業(yè)員調配、銷售。

  7、銷售近效期藥品要顧客告知藥品正確的使用期限,并做好,近效期藥品告知顧客記錄。

  8、銷售冷藏藥品要提前告知顧客攜帶冷藏設備,以及正確的存儲方法。如顧客沒有攜帶冷藏設備,藥房應提供相應的冷藏設備。

  9、藥品不得采用有獎銷售,附贈藥品或禮品等方式銷售。

  10、在店堂內為消費者提供用藥咨詢和指導,指導顧客安全、合理、正確用藥。

  13、未經監(jiān)督管理部門審核的藥品宣傳廣告不準在店堂內外懸掛、張貼、散發(fā)。

  14、銷售藥品應開具合法票據,銷售票據應保存5年備查。

  五、供貨單位和采購品種的審核

  1、首次供貨單位必須由采購員填寫“首營企業(yè)審批表”并附相關資料,經質量負責人審核、企業(yè)負責人審批。

  2、對首營企業(yè)的審核,應當查驗加蓋其公章原印章的資料,確認真實、有效:

 、拧端幤飞a許可證》或者《藥品經營許可證》復印件。

 、茽I業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復印件。

 、恰禛MP》認證證書或者《GSP》認證證書復印件。

 、认嚓P印章、藥房日常管理制度隨貨同行單(票)樣式。

 、砷_戶戶名、開戶銀行及賬號。

 、省抖悇盏怯涀C》和《組織機構代碼證》復印件。

  3、企業(yè)應當核實、留存供貨單位銷售人員以下資料:

 、偶由w供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件。

 、妻k公室工作管理制度(辦公室日常管理制度)加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書,授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼,以及授權銷售的品種、地域、期限。

  4、企業(yè)應與供貨單位簽訂質量保證協(xié)議書,其內容包括:

 、琶鞔_雙方質量責任。

  ⑵供貨單位應當提供符合規(guī)定的資料且對其真實性、有效性負責。

 、枪┴泦挝粦敯磭乙(guī)定開具發(fā)票。

 、人幤焚|量符合藥品標準等有關要求。

 、伤幤钒b、標簽、辦公室工作管理制度(辦公室日常管理制度)說明書符合有關規(guī)定。

 、仕幤愤\輸質量保證及責任。

 、速|量保證協(xié)議的有效時間。

  六、處方藥銷售的管理

  1、認真貫徹執(zhí)行藥品分類管理的規(guī)定,規(guī)范藥品處方調配操作,確保銷售藥品的安全、有效、正確、合理。

  2、處方審核員應具備執(zhí)業(yè)藥師職稱。營業(yè)時間內,處方審核員應在崗,并佩帶標明姓名、其技術職稱等內容的胸卡。

  3、處方藥不能采用開架自選的方式銷售。

  4、銷售處方藥必須憑醫(yī)師開具的處方單,經處方審核員審核后在處方上簽名,將處方交予營業(yè)員進行調配。

  5、處方的審核應嚴格按照“四查十對”執(zhí)行!八牟椤敝覆樘幏剑樗幤,查配伍禁忌,查用藥合理性;“十對”指對科別,對姓名,對年齡;對藥名,對劑型,對規(guī)格,對數量;對藥品性狀,對用法用量;對臨床診斷。如有藥名書寫不清、藥味重復或者有配伍禁忌及超劑量等情況,應向顧客說明情況,經處方醫(yī)師更正或重新簽章后再調配,否則拒絕調配。

  6、營業(yè)員對處方進行調配時,不得擅自更改或者代用處方所列品種。調配處方時,應按處方逐方、依次操作,調配完畢,經核對無誤后,在處方上簽名,并經過在崗執(zhí)業(yè)藥師復核后方可銷售給顧客。

  7、銷售處方藥時營業(yè)員必須保留原處方或原處方的復印件。

  8、銷售處方藥必須在《處方藥銷售登記表》上登記。

  七、收集和查詢質量信息的管理

  1、質量信息的內容主要包括:

 、艊易钚骂C布的藥品管理法律、法規(guī)及行政規(guī)章。

 、茋倚骂C布的藥品標準及其他技術性文件。

 、菄野l(fā)布的藥品質量公告及當地有關部門發(fā)布的管理規(guī)定等。

 、裙⿷藤|量保證能力及所供藥品的質量情況。

 、稍谒幤返馁|量驗收、養(yǎng)護、保管、以及質量檢查中發(fā)現的有關質量信息。

 、寿|量投訴和質量事故中收集的質量信息。

  2、質量信息的收集方式:

 、刨|量政策方面的各種信息:由質量負責人通過各級藥品監(jiān)督管理文件、通知、專業(yè)報刊、媒體及互聯(lián)網收集。

 、破髽I(yè)內部質量信息:由各有關崗位通過各種報表、會議、信息傳遞反饋單、談話記錄、查詢記錄、建議等方法收集。

 、琴|量投訴和質量事故的質量信息:通過設置投訴電話、顧客意見簿、顧客調查回訪等方式收集顧客對藥品質量、服務質量的意見。

  3、質量信息的收集應準確、及時,建立質量信息檔案,做好相關記錄。

  4、應對質量信息進行評估,并進行分類,并按類別進行存檔和處理。

  八、質量事故、質量投訴的管理

  一、質量事故

  1、質量事故是指藥品經營過程中,因藥品質量問題而導致的危及人體健康或造成企業(yè)經濟損失的情況。質量事故按其性質和后果的嚴重程度分為:重大事故和一般事故兩大類。

  ⑴重大質量事故:

 、龠`規(guī)銷售假、劣藥品造成嚴重后果的。

  ②未嚴格執(zhí)行質量驗收制度,造成不合格藥品入庫的。

 、塾捎诒9懿簧疲斐伤幤氛x蛀、霉爛變質、破損、污染等不能再供藥用。

 、茕N售藥品出現差錯或其他質量問題,并嚴重威脅人身安全或已造成醫(yī)療事故的。

 、埔话阗|量事故:

  ①違反進貨程序購進藥品,但未造成嚴重后果的。

 、诒9堋B(yǎng)護不當,致使藥品質量發(fā)生變異。

  2、質量事故的報告:

 、乓话阗|量事故發(fā)生后,應在當天口頭報告質量負責人,并及時以書面形式上報企業(yè)負責人。

 、瓢l(fā)生重大質量事故,造成嚴重后果的,在24小時內上報市食品藥品監(jiān)督管理局。

  3、質量事故處理:

 、虐l(fā)生事故后,質量負責人應及時采取必要的.控制、補救措施。

 、瀑|量負責人應組織人員對質量事故進行調查、了解并提出處理意見,報企業(yè)負責人,必要時上報市食品藥品監(jiān)督管理局。

 、琴|量負責人接到事故報告后,應立即前往現場,堅持“三不放過”的原則。即:事故的原因不清不放過,事故責任者和員工沒有受到教育不放過,沒有整改措施不放過。了解掌握第一手資料,協(xié)助各有關部門處理事故,做好善后工作。

 、劝l(fā)生一般質量事故的責任人,經查實,在季度質量考核中處理。

 、砂l(fā)生重大質量事故的責任人,經查實,輕者在季度質量考核中處罰,重者將追究其行政、刑事責任。

 、拾l(fā)生質量事故隱瞞不報者,經查實,將追究經濟、行政、刑事責任。

  4、處理措施:

  對藥品監(jiān)督管理部門發(fā)文已停止使用的藥品,質量負責人應立即通知養(yǎng)護員和營業(yè)員停止該批號藥品銷售,就地封存,并報告市食品藥品監(jiān)督管理局。

  二、質量投訴

  質量投訴,由當班執(zhí)業(yè)藥師或藥師負責調查發(fā)生原因及具體情況,并按以下情況處理:

  ⑴服務質量的一般投訴:由當班執(zhí)業(yè)藥師或藥師對責任人進行處理,并向顧客賠禮道歉,告訴顧客對責任人的處理意見,取得顧客諒解。當班執(zhí)業(yè)藥師或藥師將顧客意見、處理情況如實記錄在《顧客意見本》上,每月將投訴內容進行匯總。

 、品⻊召|量方面的嚴重投訴:出現當班執(zhí)業(yè)藥師或藥師無法處理的投訴視為嚴重投訴,當班執(zhí)業(yè)藥師或藥師應立即報告企業(yè)負責人,企業(yè)負責人按照相關規(guī)定執(zhí)行。

 、撬幤焚|量方面的投訴:接到有關藥品質量方面的投訴,由質量管理員確認是否為本店銷售的藥品,如確認為本店售出的藥品,則向顧客當面解釋,如顧客無法接受,則向質量負責人報告,質量負責人收到投訴后,必須在1小時內受理并開展調查,及時給予顧客答復。

  九、藥品有效期的管理

  1、藥品應標明有效期,未標明有效期或更改有效期的按劣藥處理,驗收人員應拒絕收貨。

  2、距失效期不到六個月的藥品列入近效期藥品管理,企業(yè)應當采用計算機系統(tǒng)對庫存藥品的有效期進行自動跟蹤和控制,藥品效期達到三個月時通過計算機系統(tǒng)設置為近效期預警及超過有效期自動鎖定等措施,防止過期藥品銷售。

  3、距失效期不到一年的藥品不得購進。

  4、藥房日常管理制度對有效期不足六個月的藥品應按月進行合理催銷,并單獨存放在近效期藥品陳列專區(qū)標識明顯。

  6、對近效期藥品應加強養(yǎng)護管理、陳列檢查及銷售控制,每月進行一次養(yǎng)護和質量檢查。

  7、及時處理過期失效品種,嚴格杜絕過期失效藥品售出。

  8、顧客購買近效期藥品時,營業(yè)員要告知顧客有效使用期限。

  十、不合格藥品、藥品銷毀的管理

  1、不合格藥品是指:藥品的包裝不合格、外觀質量不合格、內在質量不合格。

  2、不合格藥品的確認:

 、艊一蚴∈懈骷壦幤繁O(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質量公報中的不合格藥品。

 、扑幤夫炇铡B(yǎng)護和銷售過程中發(fā)現的外觀、包裝、標識不符,包裝污染、破碎及超過有效期的藥品,并報質量負責人確認為不合格的。

  ⑶各級藥品監(jiān)督管理部門抽查檢驗不合格的藥品。

 、确纤幤饭芾矸ㄖ杏嘘P假、劣藥品定義的。

 、缮a廠商、供貨單位來函通知的不合格藥品。

  3、不合格藥品一旦確認,即不能再銷售,將不合格藥品移入不合格區(qū),并做好“不合格藥品確認”記錄。

  4、驗收發(fā)現不合格藥品,藥房日常管理制度驗收員填寫“藥品拒收報告單”交質量負責人,由質量負責人確認后,填寫“不合格藥品確認表”,并進行相應處理。

  5、在藥店陳列、檢查、銷售過程中發(fā)現不合格藥品應停止銷售,立即下柜。

  6、凡藥監(jiān)局公告或發(fā)文通知不合格的藥品,以及抽查檢驗發(fā)現的不合格藥品,應立即清查,集中存放于不合格區(qū)內,按要求上報。

  7、各環(huán)節(jié)發(fā)現的不合格藥品,均應及時報質量負責人,質量負責人每年終對不合格藥品進行匯總和分析,分清質量責任,制定處理和預防措施。

  8、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄。

  9、銷毀方式分深埋和燒毀等方式處理。

  10、不合格藥品的處理相關記錄保存5年備查。

  十一、環(huán)境衛(wèi)生、人員健康的規(guī)定

  1、營業(yè)場所應寬敞明亮、整潔、衛(wèi)生,不擺放與營業(yè)無關的物品,每天早晚各做一次清潔,無污染物及污染源。

  2、貨架及陳列的藥品應保持無灰塵、無污損,柜臺潔凈明亮,藥品陳列規(guī)范有序。

  3、營業(yè)場所環(huán)境整潔、地面平整,門窗嚴密牢固,物流暢通有序,并有防蟲、防鼠設施,無粉塵、污染物。

  4、藥品的擺放要嚴格按照藥品陳列的管理執(zhí)行。

  5、店堂內顯著位置應有禁煙標志。

  6、營業(yè)員上崗應穿工作服佩戴胸卡并保存清潔衛(wèi)生。

  7、營業(yè)場所要符合常溫條件,并與室外環(huán)境有效隔離。營業(yè)場所應與藥品儲存、辦公、生活及其他區(qū)域分開,符合衛(wèi)生、整潔的要求。

  8、藥品擺放不得倒置,物價卡不得遮蓋藥品。

  9、對從事直接接觸藥品的工作人員進行人員健康狀況管理,確保各崗位人員符合規(guī)定的健康要求。

  10、凡是從事直接接觸藥品的工作人員包括藥房的全體工作人員,應每年到上級部門規(guī)定的醫(yī)療機構進行健康檢查,檢查結束后及時辦理從業(yè)人員健康證,并建立《員工健康檔案》。

  11、健康檢查應重點檢查是否患有精神病、傳染病或其他可能污染藥品的疾病。

  12、健康檢查不合格的人員,要及時調換工作崗位。

  13、對新錄入直接接觸藥品的人員必須經健康檢查合格后才能上崗。

  14、健康檔案資料保存5年備查。

  十二、提供用藥咨詢指導合理用藥等藥學服務的管理

  1、營業(yè)員應穿著整潔,統(tǒng)一著裝,藥房日常管理制度掛牌上崗,微笑迎客、站立服務。

  2、營業(yè)員上崗時不濃妝打扮,舉止端莊,精力集中,接待顧客主動熱情,解答問題耐心細致。

  3、上崗時應使用“請、謝謝、您好、對不起、再見”等文明禮貌用語,不準同顧客吵架、頂嘴,藥房日常管理制度不準嘲弄顧客。顧客進入營業(yè)場所,應主動與顧客打招呼,并詢問顧客的需要以及購買的藥品。

  4、藥房應設有藥師咨詢臺,有關藥品咨詢的服務應由駐店執(zhí)業(yè)藥師負責。

  5、駐店執(zhí)業(yè)藥師應具有高度的工作責任感,正確指導群眾購藥,指導其他營業(yè)員進行配藥及傳授相關知識,保證人民群眾用藥及時、安全有效。

  6、執(zhí)業(yè)藥師在指導顧客購藥時,應體現熱情、耐心、如實介紹藥品的性能,不夸大用途,對有關的配伍和配伍禁忌要講清楚。不能確定的情況,建議消費者遵醫(yī)囑。

  7、店堂內設顧客意見簿,明示服務公約、公布監(jiān)督電話,接待顧客投訴,并認真處理。營業(yè)場所內必須備好顧客用藥飲用水及水杯,提供休息設施。

  8、營業(yè)員要依據藥品說明書的內容,正確介紹藥品的性能,用途,用法用量、禁忌及注意事項。在顧客購買近效期藥品、冷藏藥品、國家有專門管理要求的藥品時要告知顧客藥品使用期限、存儲方式、溫度等相關內容。

  9、出售藥品時,注意觀察顧客神情,如有疑意,應詳細問病賣藥,以免發(fā)生意外。

  10、各項用藥咨詢和藥學服務活動內容必須及時記錄。

  十三、人員培訓及考核的規(guī)定

  1、質量負責人負責制定年度質量培訓計劃,開展企業(yè)員工質量教育培訓和考核工作,建立職工教育培訓檔案。

  2、質量知識培訓方式以組織集中學習和自學方式為主,以外部培訓為輔。

  3、藥店營業(yè)員應當具有高中以上文化程度。

  4、所有營業(yè)員必須接受崗前培訓,特別是新錄用的營業(yè)人員必須進行崗前培訓;除藥品的法律法規(guī)外還要接受藥品銷售、藥品陳列等方面的培訓;驗收員、養(yǎng)護員還必須明確崗位章程和崗位的具體操作事項。質量負責人制定好培訓計劃并負責組織各崗位員工進行培訓。每次培訓必須有詳細的培訓記錄。

  5、針對冷藏藥品、國家有專門管理要求的藥品,質量負責人還要收集相關法律法規(guī)知識對員工進行培訓。

  6、參加外部培訓及在職接受繼續(xù)學歷教育的人員,藥房日常管理制度應將考核結果或相應的培訓教育證書原件交企業(yè)負責人驗證后,留復印件存檔。

  7、企業(yè)內部教訓教育的考核,由質量負責人根據培訓內容的不同可選擇開閉卷考試、提問及現場操作等考核方式,并將考核結果存檔。

  8、藥房所以培訓資料檔案保存5年備查。

  十四、藥品不良反應報告的規(guī)定

  藥品不良反應是指合格藥品在正常用法用量下出現的與用藥目的無關的或意外的有害反應。

  1、可疑藥品不良反應:是指懷疑而未確定的藥品不良反應。

  2、嚴重藥品不良反應是指有下列情形之一者:

 、艑е滤劳龌蛲{生命的。

 、茖е鲁掷m(xù)性的或明顯的殘疾或機能不全的。

 、菍е孪忍飚惓;蚍置淙毕莸。

  3、質量負責人為藥店不良反應報告的負責人員。

  4、辦公室工作管理制度(辦公室日常管理制度)藥品不良反應報告的內容和統(tǒng)計資料是加強藥品監(jiān)督管理、指導合理用藥的依據,不是處理藥品質量事故的依據。發(fā)生可疑的藥品不良反應,應根據患者的不同反應情況作出停藥或其他相應的措施,再按規(guī)定向有關部門報告。

  5、報告范圍:

  ⑴新藥監(jiān)測期內的藥品應報告該藥品發(fā)生的所有不良反應;新藥監(jiān)測期已滿的藥品,報告該藥品引起的新的和嚴重的不良反應。

 、七M口藥品自首次獲準進口之日起5年內,報告該進口藥品發(fā)生的所有不良反應;滿5年的,報告該進口藥品發(fā)生的新的和嚴重的不良反應。

  6、報告程序和要求:

 、潘幍陮λ洜I的藥品的不良反應情況進行監(jiān)測,營業(yè)員配合做好藥品不良反應監(jiān)測工作,加強對藥房經營藥品不良反應情況的收集,一經發(fā)現可疑藥品不良反應,應當立即向質量負責人報告。質量負責人應詳細記錄、調查確認后,填寫《藥品不良反應/事件報告表》,按要求向市食品藥品監(jiān)督管理局和市藥品不良反應監(jiān)測中心報告,藥房日常管理制度其中新的或嚴重的藥品不良反應應于發(fā)現之日起15日內報告。

 、迫粘dN售如發(fā)現藥品說明書未載明的可疑嚴重不良反應病例,必須以快速有效方式報告市食品藥品監(jiān)督管理局和市藥品不良反應監(jiān)測中心。

  7、處理措施:對藥品監(jiān)督管理部門發(fā)文已停止使用的藥品,辦公室工作管理制度(辦公室日常管理制度)質量負責人應立即通知營業(yè)員停止該批號藥品銷售,就地封存,并報告市食品藥品監(jiān)督管理局。

  8、嚴格按照規(guī)范要求在國家不良反應監(jiān)測中心進行注冊。

  十五、中藥飲片處方審核、調配核對的管理

  1、本店所經營的中藥飲片必須從具合法供應資質的中藥飲片生產、批發(fā)的企業(yè)購進,嚴禁向無證單位或個體藥販采購中藥飲片。

  2、中藥飲片入庫應認真進行質量驗收,并應建有真實完整的驗收記錄。中藥飲片質量必須符合《中國藥典》與《安徽省中藥飲片炮制規(guī)范》,中藥飲片包裝必須注明品名、規(guī)格、產地、生產企業(yè)、產品批號、生產日期、執(zhí)行標準、裝量,實施文號管理的中藥飲片還應在包裝上標明批準文號。

  3、加強藥斗內中藥飲片的貯存條件檢查,每天應做好溫濕度記錄,中藥飲片貯存溫度應保持在0~30℃,藥房日常管理制度相對濕度均應保持在35~75%之間。如溫、濕度超出規(guī)定范圍,應及時采取調控措施,并予以記錄。

  4、每月應對藥斗內中藥飲片質量進行一次全面檢查,根據檢查情況及時采取養(yǎng)護措施,并做好養(yǎng)護檢查記錄。

  5、貯存中藥飲片的斗應正名正字,保持整潔,配方用包裝紙要防塵、防污染。

  6、中藥飲片裝斗前應做質量復核,不得錯斗、串斗,并做好清斗記錄,防止混藥。

  7、中藥飲片必須憑醫(yī)師開具的處方銷售,經本店中藥技術人員審核后方可調配和銷售,審方人、調配人、復核人均應在處方上簽字,處方留存5年備查。

  8、調配中藥處方要認真檢查病人的姓名、性別、年齡、藥名、劑量、配伍禁忌,確認無誤后方能調配;對有配伍禁忌或超劑量的處方應拒絕調配;調配后要經過認真核對,方可發(fā)出;遇有特殊煎法、服法的,要詳細向患者交待清楚。

  9、中藥配方時,應按處方順序調配,飲片規(guī)格必須符合處方要求,嚴禁以生品代替炮制品。遇有需臨時或特殊加工的,應按處方加工炮制。對需先煎、后下、包煎、沖服、烊化的品種,應另行分包,并注明。

  10、藥戥必須精確并定期校正,稱量必須準確。

藥房管理制度5

  一、采購應根據藥品庫存情況有計劃地采購藥品,以免積壓或缺貨。除特殊情況外,不得購入效期在半年內的'藥品。

  二、到庫藥品入庫應檢查效期并將效期錄入電腦登記,庫房及各調劑室應設有“近效期藥品一覽表”,將近期失效的藥品按失效期的先后分別列與表中,使之一目了然。

  三、發(fā)現有效期在半年內應及時上報藥劑科,并聯(lián)系各臨床科室催銷,在三個月內必須每月催銷。

  四、定期檢查。按效期先后出庫,做到近期先用。

  五、調劑室因配方需要將藥品拆零調配的應保留外包裝注明有效期。

  六、超過有效期的藥品,要及時按有關規(guī)定報廢處理,不得用于調配發(fā)藥。

藥房管理制度6

  醫(yī)院藥房管理制度

  為了規(guī)范我院醫(yī)院藥房管理,保障用藥安全、有效,根據《醫(yī)療機構管理條例》及《實施細則》、《中華人民共和國藥品管理法》及《實施條例》、《山東省藥品使用條例》、《山東省藥品使用質量管理規(guī)范》、《山東省藥品安全突發(fā)事件應急處理辦法》等法律法規(guī)制定本制度。

  第一章人員管理

  一、人員檔案

  從事藥品質量管理、購進、驗收、養(yǎng)護、保管、調配工作的人員應當建立個人檔案,包含資料有身份證復印件、相關職業(yè)資格證書復印件、專業(yè)技術職稱復印件、年度業(yè)務考核表等。

  二、健康檔案

  從事藥品質量管理、調配、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的工作人員,每年應當在藥品監(jiān)督管理部門指定二級以上醫(yī)療機構或者疾病預防控制機構進行健康查體,并建立健康檔案。

  三、學習制度

  從事藥品質量管理、購進、驗收、養(yǎng)護、保管、調配工作的人員應當接受藥事法律、法規(guī)及專業(yè)知識培訓,每周集中學習時間不少于1小時。

  第二章藥品管理

  一、藥品的購進與驗收

  購進藥品應當以保證質量為前提,從具有合法資格藥品生產、藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品,嚴格審核供貨單位、購進藥品及銷售人員的資質,建立供貨單位檔案。

  建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規(guī)格、標簽、說明書、合格證明和其他標識;不符合規(guī)定要求的,不得購進。

  建立真實、完整的藥品購進驗收記錄,做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過

  藥品有效期1年,但不得少于3年。

  二、藥品的保管

  設置與診療范圍和用藥規(guī)模相適應的、與診療區(qū)和治療區(qū)分開的藥房、藥庫。藥房、藥庫的內墻壁、頂棚和地面應光潔、平整,門窗應嚴密。

  在常溫(溫度為0—30℃)、陰涼(溫度不高于20℃)、冷藏(溫度為2—10℃)條件下儲存藥品,相對濕度保持在45—75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規(guī)定儲存。做好溫濕度的監(jiān)測和管理,溫濕度超出規(guī)定范圍的,應及時調控并予以記錄。

  藥品養(yǎng)護人員應當定期進行檢查和養(yǎng)護,并做好記錄,庫存藥品每季度養(yǎng)護一次,陳列藥品每月養(yǎng)護一次,重點品種每半月養(yǎng)護一次;對影響藥品質量的隱患應當及時排除;對過期、污染或變質等不合格產品,應當按照有關規(guī)定及時予以處理。

  三、藥品的調配

  進行藥品調配的人員必須具備藥學專業(yè)技術相關資格。

  調配的藥品應當與診療范圍相適應,必須憑注冊的執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或者鄉(xiāng)村醫(yī)生開具的處方或醫(yī)囑進行,非經醫(yī)師開具處方不得調配藥品。

  藥品發(fā)放應當遵循“先產先出”、 “近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。

  調配、拆零藥品,應當根據臨床需要設立獨立調配、拆零場所或者專用操作臺并定期清潔消毒,保持工作環(huán)境衛(wèi)生整潔;使用的容器和工具應定期清洗、消毒,防止污染藥品;拆零時不得裸手直接接觸藥品,應當做好詳細記錄,至少保存一年。

  在完成處方調配后,必須按照有關規(guī)定妥善保存處方。

  四、中藥飲片的管理

  從事中藥飲片采購、存放、保管、調劑等工作的人員應當經過相應的專業(yè)技術培訓并取得相關的資格證書。

  中藥飲片的采購、存放、保管、調配和質量管理,執(zhí)行《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》的`有關規(guī)定。

  中藥飲片調劑人員在調配處方時,應當按照《處方管理辦法》和中藥飲片調劑規(guī)程的有關規(guī)定進行審方和調劑。調配每劑重量誤差應當在±5%以內。

  五、醫(yī)療用毒性藥品、麻醉的藥品和精神的藥品管理

  按照《麻醉的藥品和精神的藥品管理條例》的相關規(guī)定進行管理

  購進麻醉的藥品、精神的藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品,應當從具有相應資格的藥品生產或經營企業(yè)購進。

  麻醉的藥品、一類精神的藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品應當設專庫或專柜存放,做到雙人保管,專帳記錄,帳物相符。

  使用麻醉的藥品和精神的藥品必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具專用處方,單張?zhí)幏降淖畲笥昧繎敺蠂鴦赵盒l(wèi)生主管部門的規(guī)定。處方調配人、核對人應當仔細核對,簽署姓名,并予以登記;對不符合規(guī)定的,處方的調配人、核對人應當拒絕發(fā)藥。

  對麻醉的藥品和精神的藥品處方進行專冊登記,加強管理。麻醉的藥品處方至少保存3年,精神的藥品處方至少保存2年。

  六、藥品安全突發(fā)事件應急處理

  按照《藥品不良反應報告和監(jiān)測管理辦法》、《山東省藥品安全突發(fā)事件應急處理辦法》等的相關規(guī)定進行管理。

  藥品安全突發(fā)事件應急工作,應當遵循預防為主、常備不懈的方針,貫徹統(tǒng)一領導、分級負責、反應及時、處置果斷、依法處理的原則。

  藥品安全突發(fā)事件發(fā)生后,應當立即向所在地縣級食品藥品監(jiān)督管理部門報告,逐級報至省食品藥品監(jiān)督管理局。

  藥品安全突發(fā)事件發(fā)生后,積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因,如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其他嚴重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。

  第三章醫(yī)療器械管理

  按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》的相關規(guī)定進行管理。

  從取得《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》的生產企業(yè)或者取得《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的經營企業(yè)購進合格的醫(yī)療器械,并驗明產品合格證明。

  一次性使用的醫(yī)療器械不得重復使用;使用過的,應當按照國家有關規(guī)定銷毀,并作記錄。

  因醫(yī)療器械造成的不良反應,按有關規(guī)定填寫《可疑醫(yī)療器械不良事件報告表》并上報

  第四章有關檔案、記錄和憑證管理

  1.建立健全崗位責任制度,并嚴格執(zhí)行。

  2.相關人員、藥品、購藥單位等檔案由專人負責保管。

  3.醫(yī)師處方按相關規(guī)定由專門人員保管。

  4.開處方權限及醫(yī)師簽字,經醫(yī)務科審批后,其處方簽字筆跡應在藥房備案。

  第五章其他

  1.工作人員必須具備相關的專業(yè)合格資格證書。

  2.藥房、藥庫的管理按《醫(yī)療機構管理條例》中的相關規(guī)定執(zhí)行。

  3.醫(yī)療廢棄物按照《醫(yī)療廢物管理條例》中相關規(guī)定處理

  4.本制度自公布之日起施行。

藥房管理制度7

  為了規(guī)范我院醫(yī)院藥房管理,保障用藥平安、有效,依據及、及、、、等法律法規(guī)制定本制度。

  第一章人員管理

  一、人員檔案

  從事藥品質量管理、購進、驗收、養(yǎng)護、保管、調配工作的人員應當建立個人檔案,包含資料有身份證復印件、相關職業(yè)資格證書復印件、專業(yè)技術職稱復印件、年度業(yè)務考核表等。

  二、健康檔案

  從事藥品質量管理、調配、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的工作人員,每年應當在藥品監(jiān)督管理部門指定二級以上醫(yī)療機構或者疾病預防掌握機構進行健康查體,并建立健康檔案。

  三、學習制度

  從事藥品質量管理、購進、驗收、養(yǎng)護、保管、調配工作的人員應當理解藥事法律、法規(guī)及專業(yè)學問培訓,每周集中學習時間不少于1小時。

  其次章藥品管理

  一、藥品的購進與驗收

  購進藥品應當以保證質量為前提,從具有合法資格藥品生產、藥品批發(fā)企業(yè)選購藥品,嚴格審核供貨單位、購進藥品及銷售人員的資質,建立供貨單位檔案。

  建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規(guī)格、標簽、說明書、合格證明和其他標識;不貼合規(guī)定要求的,不得購進。

  建立真實、完整的藥品購進驗收記錄,做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年,但不得少于3年。

  二、藥品的保管

  設置與診療范圍和用藥規(guī)模相適應的、與診療區(qū)和治療區(qū)分開的藥房、藥庫。藥房、藥庫的內墻壁、頂棚和地面應光滑、平整,門窗應嚴密。

  在常溫(溫度為030℃)、陰涼(溫度不高于20℃)、冷藏(溫度為210℃)條件下儲存藥品,相對濕度持續(xù)在4575%之間。對儲存有特別要求的藥品應當根據藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規(guī)定儲存。做好溫濕度的監(jiān)測和管理,溫濕度超出規(guī)定范圍的,應準時調控并予以記錄。

  藥品養(yǎng)護人員應當定期進行檢查和養(yǎng)護,并做好記錄,庫存藥瓶季度養(yǎng)護一次,陳設藥瓶月養(yǎng)護一次,重點品種每半月養(yǎng)護一次;對影響藥品質量的隱患應當準時排解;對過期、污染或變質等不合格產品,應當根據有關規(guī)定準時予以處理。

  三、藥品的'調配

  進行藥品調配的人員務必具備藥學專業(yè)技術相關資格。

  調配的藥品應當與診療范圍相適應,務必憑注冊的執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或者鄉(xiāng)村醫(yī)生開具的處方或醫(yī)囑進行,非經醫(yī)師開具處方

  不得調配藥品。

  藥品發(fā)放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。

  調配、拆零藥品,應當依據臨床需要設立立調配、拆零場所或者專用操作臺并定期清潔消毒,持續(xù)工作環(huán)境衛(wèi)生干凈;使用的容器和工具應定期清洗、消毒,防止污染藥品;拆零時不得手直接接觸藥品,應當做好具體記錄,至少保存一年。

  在完成處方調配后,務必根據有關規(guī)定妥當保存處方。

  四、中藥飲片的管理

  從事中藥飲片選購、存放、保管、調劑等工作的人員應當經過相應的專業(yè)技術培訓并取得相關的資格證書。

  中藥飲片的選購、存放、保管、調配和質量管理,執(zhí)行的有關規(guī)定。

  中藥飲片調劑人員在調配處方時,應當根據和中藥飲片調劑規(guī)程的有關規(guī)定進行審方和調劑。調配每劑重量誤差應當在±5%以內。

  五、藥品平安突發(fā)大事應急處理

  根據、等的相關規(guī)定進行管理。

  藥品平安突發(fā)大事應急工作,應當遵循預防為主、常備不懈的方針,貫徹統(tǒng)一領導、分級負責、應準時、處置堅決、依法處理的原則。

  藥品平安突發(fā)大事發(fā)生后,應當馬上向所在地縣級食品藥品監(jiān)督

  管理部門報告,逐級報至省食品藥品監(jiān)督管理局。

  藥品平安突發(fā)大事發(fā)生后,專心協(xié)作相關部門查清造成社會公眾健康嚴峻損害的緣由,如重藥品質量大事、群體性藥害大事、嚴峻藥品不良應大事、重制售假劣藥品案件以及其他嚴峻影響公眾健康的突發(fā)藥品平安大事。

  第三章醫(yī)療器械管理

  根據的相關規(guī)定進行管理。

  從取得的生產企業(yè)或者取得的經營企業(yè)購進合格的醫(yī)療器械,并驗明產品合格證明。

  一次性使用的醫(yī)療器械不得重復使用;使用過的,應當根據國家有關規(guī)定銷毀,并作記錄。

  因醫(yī)療器械造成的不良應,按有關規(guī)定填寫并上報

  第四章有關檔案、記錄和憑證管理

  1、建立健全崗位職責制度,并嚴格執(zhí)行。

  2、相關人員、藥品、購藥單位等檔案由專人負責保管。

  3、醫(yī)師處方按相關規(guī)定由特地人員保管。

  4、開處方權限及醫(yī)師簽字,經醫(yī)務科審批后,其處方簽字筆跡應在藥房備案。

  第五章其他

  1、工作人員務必具備相關的專業(yè)合格資格證書。

  2、藥房、藥庫的管理按中的相關規(guī)定執(zhí)行。

  3、醫(yī)療廢棄物根據中相關規(guī)定處理

  4、本制度自公布之日起施行。

藥房管理制度8

  一、人員

 。ㄒ唬┲辽儆1名執(zhí)業(yè)醫(yī)師,并符合下列條件之一:

  1、具有中醫(yī)類別《醫(yī)師資格證書》并經注冊后在醫(yī)療、預防、保健機構中執(zhí)業(yè)滿3年,身體健康;

  2、具有《中醫(yī)(專長)醫(yī)師資格證書》,經注冊依法執(zhí)業(yè),身體健康。

  (二)開展中藥飲片調劑活動的,至少有1名具備資質的中藥技術人員。

  二、房屋

 。ㄒ唬┓课菹鄬Κ毩;

 。ǘ┰\療區(qū)域布局合理,符合衛(wèi)生學布局與流程;

 。ㄈ┲辽僭O置候診區(qū)、就診區(qū);

 。ㄋ模┟娣e滿足功能需要,并應當根據開展的診療范圍不同具備下列條件:

  1、開展中藥飲片和中成藥調劑服務的,服務區(qū)域應當相對獨立;

  2、開展中醫(yī)非藥物療法的,應當設置獨立的`治療室。

  三、設備

  (一)基本設備:診桌、診椅、脈枕、紫外線消毒設備、污物桶等;

 。ǘ┯信c開展診療范圍相適應的其他設備(包括中醫(yī)診療設備)。

  四、有各項規(guī)章制度、人員崗位責任制,有國家制定或認可的醫(yī)療技術操作規(guī)程,并成冊可用。制定感染控制制度和流程,中醫(yī)藥技術操作符合中醫(yī)醫(yī)療技術相關性感染預防與控制等有關規(guī)定。

藥房管理制度9

  1、認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》等有關藥品管理方針政策,按gsp規(guī)范門店工作,對門店醫(yī)藥商品質量及服務工作質量負具體責任。

  2、貫徹執(zhí)行公司各項管理制度,不得自行購藥;對上級行政主管部門下達的各項質量指示制訂相應措施并嚴格執(zhí)行并傳達落實。

  3、按門店發(fā)展趨勢,起草藥房長、短期發(fā)展規(guī)劃,經公司總部批準后執(zhí)行。

  4、負責門店排班、日常事物的分工管理,協(xié)調各部門的關系并指導相關工作。

  5、負責協(xié)助質檢及駐店藥師做好藥品的質量監(jiān)督工作,督查效期藥品,及時處理門店服務質量投訴,對本店經營的藥品質量負相關責任。

  6、負責保證藥房零售藥品價格按物價部門下發(fā)的藥品價格執(zhí)行銷售;保證上柜商品明碼標價,價格標簽填寫齊全,一物一價,及時有效地對本店商品價格開展自我監(jiān)督工作。

  7、負責貫徹執(zhí)行規(guī)范服務,處理解決門店糾紛。

  8、保證門店財務出入相對平衡,對其利潤負責。

  9、負責門店商品計劃的`核實與傳遞,以及單據、日報表的保管,負責門店低耗品計劃的申報與領發(fā)。

  10、負責門店授權范圍內的折扣、掛帳管理。

藥房管理制度10

  為做好食品經營工作,切實保障消費者人身安全和健康,特制定以下制度:

  食品從業(yè)人員健康管理制度

  一、食品經營者建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度;加辛〖、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作。

  二、食品經營人員每年進行健康檢查,取得健康證明后參加工作。

  三、應當建立健全本單位的食品安全管理制度,加強對職工食品安全知識的培訓。

  四、從業(yè)人員體檢合格證明應隨身攜帶,以備檢查。

  五、從業(yè)人員健康檢查合格證不得涂改,過期、筆跡不清無效。

  食品安全管理人員制度

  一、制定本單位食品衛(wèi)生管理制度和崗位衛(wèi)生責任制管理措施。

  二、制定本單位食品經營場所衛(wèi)生設施改善的規(guī)劃。

  三、按有關發(fā)放食品流通許可證管理辦法,辦理領取或換發(fā)食品流通許可證,無食品流通許可證不得從事食品經營。做到亮證、亮照經營。

  四、組織本單位食品從業(yè)人員進行食品安全有關法規(guī)和知識的培訓,培訓合格者才允許從事食品流通經營。

  五、建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。

  六、對本單位貫徹執(zhí)行《食品安全法》的情況進行監(jiān)督檢查,總結、推廣經驗,批評和獎勵,制止違法行為。

  七、執(zhí)行食品安全標準。

  八、協(xié)助食品安全監(jiān)督管理機構實施食品安全監(jiān)督、監(jiān)測。

  食品安全檢查制度

  一、配備專職或者兼職食品安全管理人員,負責日常食品安全監(jiān)督檢查。

  二、食品安全管理人員堅持落實每天檢查各部門、各崗位的衛(wèi)生狀況和崗位責任制的執(zhí)行情況,并作好登記。

  三、每日組織一次衛(wèi)生檢查,單位負責人每月組織考核食品安全管理人員工作。

  四、每次檢查,都必須有記錄。

  五、發(fā)現問題,應有人跟蹤改正。

  六、檢查內容應包括食品儲存、銷售過程;陳列的各種防護設施設備,冷藏、冷凍設施衛(wèi)生和周圍環(huán)境衛(wèi)生。

  七、對損壞的衛(wèi)生設施、設備、工具應有維修記錄,確保正常運轉。

  八、各類檢查記錄必須完整、齊全,并存檔。

  食品從業(yè)人員個人衛(wèi)生制度

  一、從業(yè)人員每年應當進行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作。

  二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。

  三、勤洗衣服、被,勤換工作服,進入操作間須戴發(fā)帽,頭發(fā)必須全部戴入帽內。

  四、定期理發(fā),不留長胡須。

  五、平日不染紅指甲,上班不戴戒指,手表,手鐲。

  六、不準穿工作服上廁所,大小便后堅持洗手消毒。

  七、工作時嚴禁吸煙。

  八、工作時不要隨地吐痰。

  九、不準用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。

  十、不準用手抓直接入口食品。

  十一、不準對著食品咳嗽或大噴嚏。

  十二、自覺遵守衛(wèi)生制度。

  十三、抹布專用,經常搓洗,消毒。

  食品安全自檢自查與報告制度

  一、 本經營單位內經營者應保持場內整潔衛(wèi)生,經營食品必須符合國家、地方或行業(yè)制定質量衛(wèi)生標準。

  二、 本經營單位配備專職食品質量管理員負責食品質量的督促管理工作,并做好進貨食品索證和查驗登記工作,經常查驗上柜食品的`內外質量,嚴格執(zhí)行食品準入各項標準,保證不銷售任何不合格食品。

  三、 經質量自檢不合格的食品,應立即撤柜停止銷售,進行銷毀或作無害化處理,不得進入本經營單位銷售。

  四、本經營單位設立食品安全信息公示欄,對每天的食品質量自檢結果(包括品種、產地、檢測情況等)進行公示。

  食品采購管理制度

  一、采購食品,應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應當建立食品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。 實行統(tǒng)一配送經營方式的食品經營企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進行食品進貨查驗記錄。

  二、采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識,不應采購快到期或超期食品。

  三、采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的證明文件。

  四、禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

  五、禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

  六、采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料,注意個人衛(wèi)生并隨時接受管理人員檢查。

  不合格食品召回及處理制度

  一、為防止不合格食品進入消費領域,侵害消費者合法權益和人民群眾生命財產安全,影響企業(yè)信譽,特制定本制度。

  二、食品經營者必須認真做好上柜及倉儲食品的經常性檢查,如發(fā)現下列情形之一者,必須立即撤下柜臺或清除出庫,停止銷售:

  1. 已經變質、超過保質期的食品;

  2. 經法定檢測機構和行政執(zhí)法機關檢測為不合格的食品;

  3. 不符合食品安全標準的食品;

  4. 國家明令禁止生產、銷售的食品和發(fā)現其生產加工的原料、輔助材料、添加劑為不合格產品或違反國家禁令或其生產工藝不符合法定要求的食品。

  三、對已經售出的嚴重危害人身安全的食品,必須依據銷售臺帳立即召回,并及時向工商部門報告和退還貨款或進行賠償。

  四、對已經售出的嚴重危害人身財產安全的食品,在發(fā)現后一個小時內營業(yè)場所公示,并選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公示,通知購貨人立即停止銷售、使用,負責將該批產品召回并銷毀。

  五、不合格食品一經退市或召回,不得再次投入市場。

  食品儲存管理制度

  一、食品貯存方法:

  1、低溫貯存

  1)冷藏貯存:0℃至-10℃條件下貯存

  2)冷凍貯存:0℃至-29℃條件下貯存

  2、常溫貯存

  貯存基本要求(1)清潔衛(wèi)生(2)通風干燥(3)無鼠害

  二、食品貯存庫的衛(wèi)生要求:

  1、門窗、四壁完整,不漏雨,地面用不滲水無毒材料鋪石。

  2、庫內保持通風、干燥,避免陽光直射。

  3、要安裝紗門、紗窗,擋鼠板,保證無蠅、無鼠、無昆蟲。

  4、高溫冷庫溫度控制在4℃-0℃。

  低溫冷庫溫度控制在-18℃以下。

  三、食品貯存的衛(wèi)生管理

  1、建立入庫、出庫食品登記制度。按入庫時間先后分類存放,先進先出。

  2、各類食品要分開存放、按品種種類,進庫整齊存放日期分類。

  3、存放的食品應與墻壁,地面保持一定的距離。離地20CM-30CM,離墻30CM,貨架之間有間距,中間留有通道。

  4、建立庫存食品定期檢查制度掌握食品的保質期,防止發(fā)生霉爛,軟化發(fā)臭,鼠咬。

  5、倉庫要定期打掃。

  6、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。

  7、冷庫內不得存放腐敗變質和有異味的食品。

  廢棄物處置管理制度

  一、安排專人負責廢棄物的處臵、收運、臺賬管理工作。

  二、將廢棄物分類放臵,做到日產日清。

  三、嚴禁亂倒亂堆廢棄物,禁止將廢棄物倒入工作場所和生活垃圾收集設施。

  四、廢棄物應當實施密閉化運輸,運輸設備和容器應當具有藥店廢棄物標識,整潔完好,運輸中不得泄漏、散落。

  五、禁止將廢棄物交由未經相關部門許可的處臵單位或個人處理。

  六、建立廢棄物產生、收運、處臵臺賬,詳細記錄藥店廢棄物的種類、數量、去向、用途等情況,并定期向相關部門報告。

  七、企業(yè)負責人應實時監(jiān)測廢棄物處臵管理,并對處臵行為負責。

  一、立即搶救:在第一時間組織人員,立即將中毒者送醫(yī)院(120)搶救。

  二、及時報告:發(fā)生食品安全事故后,有關人員立即向食品安全事故應急處臵領導小組報告;立即停止經營活動,封存導致或者可能導致食品安全事故的食品及用具、設備設施和現場。自事故發(fā)生之時起2小時內向縣級人民政府衛(wèi)生行政部門(縣衛(wèi)生應急辦)和食品藥品監(jiān)督管理部門(縣食品藥品稽查大隊)報告,報告內容有:發(fā)生食品安全事故的單位、地址、時間、中毒人數及死亡人數,主要臨床表現,可能引起中毒的食物等。并按照相關部門的要求采取控制措施。

  三、保護現場:發(fā)生食物中毒后,在向有關部門報告的同時要保護好現場和可疑食物,病人吃剩的食物不要急于倒掉,食品用工具容器、餐具等不要急于沖洗,病人的排泄物(嘔吐物、大便)要保留,提供留洋食物。

  四、負責人及有關工作人員,要配合食品安全監(jiān)督管理部門進行食品安全事故調查處理如實反映食品安全事故情況。將病人所吃的食物、進餐總人數,同時進餐而未發(fā)病者所吃的食物,病人中毒的主要特點,可疑食物的來源、質量、存放條件、加工烹調的方法和加熱的溫度、時間等情況如實向有關部門反映。

  五、事故責任追究:對事故延報、謊報、瞞報、漏報或處臵不當的,要追究當事人責任;食品安全事故應急處臵領導小組應做好中毒人員的安撫工作,確保不讓事態(tài)擴大,任何人不得自行散布事故情況信息,造成嚴重后果的要追究其法律責任。

  投訴處理規(guī)定

  1、接到顧客投訴時,員工必須聆聽,同時將顧客投訴的時間、姓名、住址、聯(lián)系電話號碼及投訴主題詳細記錄,并將相關信息及時反饋企業(yè)負責人。

  2、企業(yè)負責人接到投訴信息后,必須做好核實、分析,根據各種投訴性質和程度及時作出相應的處理辦法,限期處理和回復。

  3、將問題處理妥善后,須于2小時內反饋客戶中心,以便跟進驗證和回訪顧客(回訪時效在2個工作日內執(zhí)行)。

藥房管理制度11

  (一)藥品進貨必需嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī),依法購進。

  (二)進貨人員須經專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓,考試合格,持證上崗。

  (三)購進藥品以質量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。

 。ㄋ模┵忂M藥品要有合法票據,并依據原始票據建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業(yè)、藥品通用名稱、商汽稱、規(guī)格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至藥品有效期后一年,但不得少于二年。

  (五)購進進口藥品要有加俯貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。

 。┦谞I企業(yè)與首營品種的審核必需根據“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行,填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質量審查,經審批合格后方可經營。

 。ㄆ撸┵忂M藥品的合同要有明確的的質量條款內容。

 。ò耍┒ㄆ趯r貨狀況進行質量評審,一年至少12次。仔細總結進貨過程中消失的質量問題,加以分析改進。

  藥品驗收管理制度

 。ㄒ唬┵|量管理部門必需依據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規(guī)范》等有關規(guī)定,建立健全藥品入庫驗收程序,以防假劣藥品

  進入倉庫,切實保證入庫藥品質量完好,數量精確。

 。ǘ┢髽I(yè)必需設專職驗收員,檢查驗收人員應經過專業(yè)或崗位培訓,由地市級(含)以上藥品監(jiān)督管理部門考試合格,獲得合格證書后方可上崗,且不得在其他企業(yè)兼職。

  (三)入庫藥品必需依據入庫通知單,對藥品的汽、規(guī)格、批準文號、注冊商標、有效期、數量、生產企業(yè)、生產批號、供貨單位碼及藥品合格證等逐一進行驗收,并對其外觀質量、包裝進行感觀檢查。發(fā)覺質量不合格或可疑,應快速查詢拒收,單存放,作好標記,并馬上上報藥店負責人處理。

  (四)驗收特別管理藥品、外用藥品,其包裝的標簽或說明書上有規(guī)定的標識和警示說明。特別管理藥品必需雙人逐一驗收到最小包裝。處方藥和非處方藥按分類管理要求,標簽、說明書有相應的警示語或忠告;非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標識。

 。ㄎ澹炇罩兴幉暮椭兴庯嬈瑧邪b,并附有質量合格的標志。每件包裝上,中藥材標明汽、產地、供貨單位;中藥飲片標明汽、生產企業(yè)、生產日期等。實施文號管理的中藥材和中藥飲片,在包裝上還應標明批準文號。

 。炇帐谞I品咱,應有該批號藥品的質量檢驗報告書。

 。ㄆ撸┻M口藥品驗收時,應憑蓋有供貨單位質管機構原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》及《進口藥品檢驗報告書》的復印件驗收,進口預防性生物制品,血液制品應有加俯貨單位質量管理機構原印章的《生物制品進口批件》復印件;進口藥材應有加俯貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》復印件。并檢查其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊證號,并有中文說明書。實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。

 。ò耍┓豺炇蘸细袢霂斓牡腵藥品,必需具體填寫檢查驗收記錄,驗收員要簽字蓋章。檢查驗收記錄必需完整、精確。檢查,驗收記錄保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于二年。

 。ň牛┻M貨驗收以“質量第一”為基礎,因驗收員工作失誤,使不合格藥品入的庫的,將在季度質量考核中懲罰。

  藥品銷售管理制度

 。ㄒ唬┧幤焚|量的好壞,藥品零售服務工作的優(yōu)劣,關系著千家萬戶,與人民群眾的身體健康息息相關。為給消費者供應放心的藥品、優(yōu)質的服務,依據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

 。ǘ┓矎氖滤幤妨闶酃ぷ鞯臓I業(yè)員,上崗前必需經過業(yè)務培訓考核合格,同時對與藥品直接接觸的工作人員要進行健康檢查,取得健康證后方可上崗工作。

  (三)仔細執(zhí)行價格政策,做到藥品標價簽齊全,填寫精確、規(guī)范。

 。ㄋ模┧幤逢愒O應清潔美觀,擺放時應做到藥品與非藥品分開,處方藥與非處方藥分開,內服藥與外用藥分開,人用藥與環(huán)境衛(wèi)生、殺蟲、鼠藥嚴格分開。藥品可按用途或劑型陳設。

 。ㄎ澹I業(yè)員要正確介紹藥品,不得虛假夸和誤導消費者。

 。I業(yè)員依據顧客所購藥品的名稱、規(guī)格、數量、價格核對無誤后,將藥品交與顧客。

  (七)銷售藥品時,處方必需經執(zhí)業(yè)藥師或從業(yè)藥師審核簽章后,方可調配和出售。無醫(yī)師開具的處方,不得銷售處方藥。

 。ò耍⿲θ必浰幤芬屑毜怯洠瑴蕰r向業(yè)務部傳遞藥品信息,組織貨源補充上柜,并通知客戶購買。

 。ň牛┳龊酶黜椗_帳記錄,字跡端正、精確、記錄準時。

 。ㄊ┳龊卯斎請蟊恚龅綆た、帳物、帳貨相符,發(fā)覺問題準時報告藥店負責人。(十一)藥品銷售不得采納有獎銷售,附贈藥品或禮品等銷售方式。

 。ㄊ┤邕`上述規(guī)定,將不合格藥品銷出,消失一次,在季度考核中懲罰。

  藥脾存管理制度

 。ㄒ唬﹤}庫要根據平安、便利、節(jié)省的原則,正確選擇倉位,合理使用倉容,“五距”(即地、墻距、垛距、頂距、燈距)適當,堆碼合理、整齊、堅固、無倒置現象。

 。ǘ┮罁幤返男阅芗耙,分別存放于常溫庫,陰涼庫,冷庫。

  (三)依據季節(jié)、氣候變化,做好溫濕度管理工作,堅持每日二次觀測并記錄“溫濕度記錄表”,并依據詳細狀況和藥品的性質準時調整溫濕度,確保藥脾存平安。

 。ㄋ模┧幤娣艑嵭猩珮斯芾怼4炂、退貨藥品區(qū)黃色;合格品區(qū)、零售貨稱取區(qū)、待發(fā)藥品區(qū)綠色;不合格品區(qū)。

  (五)庫房的平安及分類儲存工作,藥品實行分開擺放。

  1、藥品與非藥品分開;

  2、處方藥與非處方藥分開;

  3、內服藥與外用藥分開;

  4、性質相互影響、簡單串味的藥品分開存放;

  5、汽和外包裝簡單混淆的品種分開存放;

  6、特別管理藥品要雙人、專柜、專帳管理。

  (六)庫放藥品要按批號挨次存放,不合格藥品要單存放,并有明顯標志。

 。ㄆ撸┍3謳旆、貨架的清潔衛(wèi)生,定期進行掃除和消毒,做好防盜、防火、防潮、防、防污染、防鼠等工作。

  (八)倉庫必需建立藥品保管卡,記載藥品進、存、出狀況。因保管員未盡職責,工作不實造成藥品損失的,將在季度質量考核中懲罰。

  品藥養(yǎng)護的管理制度

 。ㄒ唬﹫猿帧邦A防為主”的原則,根據“藥品養(yǎng)護操作方法”定期對在庫藥品依據流轉狀況進行養(yǎng)護與檢查,做好養(yǎng)護記錄,防止藥品變質失效造成損失。

  (二)配備專職的養(yǎng)護人員,養(yǎng)護人員應經專業(yè)或崗位培訓,熟

  識藥品保管和養(yǎng)護要求。

 。ㄈ⿲3個月內到失效期的近效期藥品,按月填報“近效期藥七銷表”。

 。ㄋ模┟吭聦Ω黝愷B(yǎng)護設備定期檢查,并記錄,記錄保存二年。

 。ㄎ澹┌l(fā)覺藥品質量問題,準時與質量管理部聯(lián)系,懸掛明顯標志,停止上柜銷售。

 。B(yǎng)護人員應協(xié)作倉管人員對庫存藥奇放實行色標管理。待驗品、退貨藥品區(qū)黃色;合格品、零售貨稱取區(qū)、待發(fā)藥品區(qū)綠色;不合格品區(qū)。

 。ㄆ撸B(yǎng)護人員協(xié)作倉管人員做好溫濕度管理工作,每日上午10時、下午3時各記錄一次庫內溫濕度。依據溫濕度的狀況,實行相應的通風、降溫、增溫、除溫、加濕等措施。重點做好夏防、冬防養(yǎng)護工作。每年落實專人負責,適時檢查、養(yǎng)護,確保藥品平安度夏、冬。

 。ò耍﹫髲U、待處理及有問題的藥品,必需與正常藥品分開,并建立不合格藥品臺帳,防止錯發(fā)或重復報損,造成帳貨混亂和嚴峻后果。

 。ň牛┙⒔∪攸c藥品養(yǎng)護檔案工作,并定期分析,不斷總結閱歷,為藥脾存養(yǎng)護供應科學依據。

 。ㄊ┤缫蝠B(yǎng)護人員未盡職盡責,工作不實造成藥品損失的,將在季度質量考核中懲罰。

藥房管理制度12

  為了做好藥房的管理工作,提高員工服務質量,全體員工務必遵守以下規(guī)章制度:

  1、樹立顧客至上,服務第一的思想,員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔,精神要飽滿,服務要熱情、周到,掛牌上崗;

  2、全體員工務必遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時光做私活、看病、打針等,作早退處理,罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊狀況請假,應先書面提出申請,事假1天交柜長批準后方可,2天以上交經理批準后方可,否則做曠工處理,曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;

  3、全體員工務必自覺遵守上下班制度,上班以前務必過早、更衣完畢,早班人員8:00準時上班,中班人員14:00時上班,違者作遲到處理;午飯時光除特殊狀況嚴禁喝酒,輪流吃飯時應在指定地點進行,違者罰款10元;

  4、員工每一天做好半小時的交接班工作,對當天本班的進貨入庫狀況必須要與對班交代清楚,如果發(fā)現問題就應及時反映并及時解決;

  5、上班時光不得做與工作無關的事情,不得上網、玩游戲、聽歌等,違者罰款10元,超過三次者予以開除;

  6、遵守衛(wèi)生制度,早班上班前應做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經理負責作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作,如發(fā)現衛(wèi)生不合格的,店長罰款10元,柜長務必督促當班員工做好每一天清潔衛(wèi)生工作;

  7、當班員工務必每一天檢查自我管理貨架上的藥品存放狀況,做到隨時整理貨架,隨時補充貨源,如果發(fā)現當班員工庫存有貨,不及時補充,對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的`藥品明明庫存有但說沒有的狀況,視情節(jié)予當事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理,藥品上柜必須要做到先進先出,如發(fā)現遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者,追究柜臺實物負責人的經濟損失;

  8、每一天由店長擬定進貨計劃,交經理核實后統(tǒng)一進貨;

  9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改,務必透過藥店經理核實批準后,才可撤消或更改;

  10、對于效期藥品(3-6個月內的藥品),各班要做到心中有數,有計劃,有步驟的促銷,盡可能避免和減少損失,如可推銷的效期藥品不及時進行促銷,造成損失藥店與工作人員各賠償一半;

  11、如發(fā)現員工與顧客發(fā)生口角,無論什么原因,吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架,現場各罰款50元,如不服從管理者予以開除。

  12、工作人員不得私自理解產品促銷,一經發(fā)現予以開除;

  13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放,并如實登記。其他人員不得私自動用,違者罰款10元;

  14、如遇到顧客退換貨,要認真對待,核實狀況后交經理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品,小票核實認可后務必及時解決),不得相推托,否則每人罰款20元;

  15、對于表現優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守,如嚴重違反制度予以辭退處理。

藥房管理制度13

  一、藥品和醫(yī)療器械購進管理制度

  1、購進人員應業(yè)務熟練,責任心強,并須經有關藥品和醫(yī)療器械法律法規(guī)培訓,持證上崗。

  2、購進藥品和醫(yī)療器械必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》及《實施條例》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《產品質量法》、《合同法》、《安徽省藥品和醫(yī)療器械使用監(jiān)督管理辦法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,依法采購。

  3、購進藥品(含中藥飲片)和醫(yī)療器械,應從具有合法證照的供貨單位購入。訂購合同應注明質量狀況,并索取證照復印件、銷售人員授權書及其身份證明等相關材料,加蓋公章,存入檔案。

  4、購進藥品和醫(yī)療器械要有合法票據,建立購進記錄,票據和購進記錄應保存至超過藥品和醫(yī)療器械有效期一年,但不少于兩年。

  5、采購進口藥品要有《進口藥品注冊證》、《醫(yī)藥產品注冊證》、《進口藥品批件》、《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》,注明“已抽樣”,并加蓋原供貨單位質量管理機構原印章。

  6、購進國家食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定批簽發(fā)的生物制品,必須索取加蓋本企業(yè)印章的該批生物制品《生物制品批簽發(fā)合格證》的復印件。

  7、對國家實行強制性安全認證的醫(yī)療器械,應當按照《中華人民共和國計量法》的規(guī)定,查驗并索取相關資料。

  8、首營品種與首營企業(yè)應經質管人員審核,索取證照和廠方檢驗報告復印件,并加蓋公章。

  9、使用單位受讓、受贈使用過的設備類醫(yī)療器械,應當查驗其合法證明并經法寶檢測機構檢驗合格后方可使用,未經檢驗或者檢驗不合格的不得使用。

  二、藥品和醫(yī)療器械質量驗收管理制度

  1、驗收人員要有一定專業(yè)知識,有相適應的專業(yè)職稱,并經培訓持證上崗。

  2、藥品和醫(yī)療器械質量驗收必須根據《藥品管理法》及《實施條例》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《安徽省藥品和醫(yī)療器械使用監(jiān)督管理辦法》等有關規(guī)定,健全和完善藥品和醫(yī)療器械驗收程序,切實保證購進藥械質量完好,數量準確。

  3、購進藥品和醫(yī)療器械,應按規(guī)定進行驗收。

 。1)檢查藥品和醫(yī)療器械外觀性狀、內外包裝、標簽、說明書及其它標識等各項內容,藥品和醫(yī)療器械的包裝和所附說明書應有生產企業(yè)名稱、地址、品名、規(guī)格、批準文號、產品批號、生產日期、有效期等;

 。2)標簽或說明書上應有藥品的成份、適應癥或功能主治、用法用量、禁忌癥、不良反應、注意事項、以及貯藏條件等;

 。3)中藥材及中藥飲片應有包裝,并附有質量合格的標志。每件包裝上,中藥材應標明品名、產地、供貨單位;中藥飲片應標明品名、生產企業(yè)、生產批號、生產日期等。

  4、購進藥品和醫(yī)療器械,必須建立真實完整的藥品和醫(yī)療器械購進記錄。購進記錄必須包括通用名稱、劑型、規(guī)格、生產批號、有效期、滅菌日期、生產廠商、供貨單位、購進數量、購進價格、購進日期等內容。驗收人員須在驗收記錄上簽字。

  5、藥品驗收記錄保存時間不少于二年,藥品有效期限超過二年的,其驗收記錄應保存至藥品有效期屆滿后一年。醫(yī)療器械驗收記錄應當保存至有效期屆滿或者使用后一年,但不得少于二年。植入性醫(yī)療器械驗收記錄應當跟蹤保存至該產品使用結束。

  6、驗收首營品種,應有該批號藥品質量檢驗報告書。

  7、驗收進口藥品,應同時查驗蓋有供貨單位質管機構原印章的《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》或《進品藥品通關單》復印件。

  8、對驗收過程中發(fā)現的質量可疑或不合格藥械,應拒絕入庫,單獨存放,并迅速查詢核實,必要時應立即報告主管部門處理。

  三、藥品和醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護管理制度

  1、保管養(yǎng)護人員應熟悉藥械質量情況及儲存條件,經培訓合格后持證上崗。

  2、堅持“預防為主”的原則,定期對在庫藥品和醫(yī)療器械根據流轉情況進行養(yǎng)護檢查,防止藥械過期或變質失效。

  3、保管員應按藥械儲存要求將藥械分別存放于冷藏、陰涼、常溫等條件下,并按不同劑型、屬性等分庫、分區(qū)存放,藥庫內應實行色標管理。

  4、養(yǎng)護人員應做好溫濕度管理,并根據藥房(庫)溫濕度狀況采取相應的通風、降溫、增濕、除濕、防蟲、防鼠、防塵等措施,發(fā)現藥品和醫(yī)療器械質量問題應及時停止銷售和使用。

  5、中藥飲片應勤翻勤曬,防蟲蛀,防霉變,對部分易串味的品種要進行密封貯存。

  6、危險品應單獨存放于危險品專柜。

  7、保管養(yǎng)護應建立藥械養(yǎng)護檔案,對重點品種和養(yǎng)護設備每月定期檢查,做好記錄妥善保存。

  8、應當建立在用設備類醫(yī)療器械的檔案,及時養(yǎng)護、校驗在用設備類醫(yī)療器械,并做好養(yǎng)護、校驗記錄。對養(yǎng)護、校驗達不到產品標準要求的,不得使用,并按有關規(guī)定處理。

  9、應當對植入人體醫(yī)療器械進行跟蹤記錄,建立使用記錄檔案。使用記錄檔案應當包括病案號、患者姓名、住院號、手術時間、手術醫(yī)師姓名、植入器械名稱、規(guī)格型號、產品出廠編號或序列號、產品注冊證號、生產廠家、供貨單位等信息。

  10、對過期失效和有質量問題的藥械,必須與正常藥械分開存放,及時報廢處理,防止錯發(fā)或重復報檢。

  四、藥品拆零管理制度

  1、藥品拆零是指藥房在銷售或使用藥品時,藥品需拆開包裝銷售,而且拆開的包裝不能反映藥品的名稱、規(guī)格、用法、用量、有效期等全部內容,為達到藥品不混淆、不變質,保障使用安全有效,特制定本制度。

  2、拆零器具如天平、藥匙、盂缽、拆零藥袋及工作環(huán)境等,必須保證清潔,符合衛(wèi)生要求。

  3、拆零前,對拆零藥品須檢查其外觀質量,凡發(fā)現質量可疑及外觀性狀不合格的藥品不拆零。

  4、對拆零后的藥品,應集中存放在密封的拆零專柜中,不能與其他藥品混放。

  5、拆零藥品應即賣即拆,并保留原包裝。拆零后不能保留原包裝的,必須放入拆零藥袋,加貼拆零標簽,寫明品名、規(guī)格、用法、用量、批號、有效期及拆零時間。

  6、拆零藥品銷售的包裝袋,必須注明患者姓名、性別、年齡,以及藥品名稱、規(guī)格、批號、有效期、用法、用量、醫(yī)療機構名稱等。

  7、銷售或使用拆零藥品應做好拆零藥品記錄。

  五、不合格藥械管理制度

  1、從業(yè)人員要掌握不合格藥品的相關知識,能夠正確區(qū)分假藥和劣藥;

  2、在購進藥品時,質量負責人要嚴把質量關,徹底杜絕假、劣藥品進入藥房;

  3、在驗收、養(yǎng)護過程中發(fā)現過期、失效、變質、霉爛、蟲蛀、破損、淘汰的不合格藥品和過期、破損、淘汰的醫(yī)療器械等,應立即封存登記,存放在不合格藥械區(qū),并及時向質量負責人報告,填寫不合格藥械報告表,經審批后,在藥品監(jiān)督管理部門監(jiān)督下集中銷毀,并填寫不合格藥械銷毀記錄。

  4、不合格藥械應存放于不合格藥械專區(qū)。

  5、決不向消費者銷售合格藥械,為大眾的身體健康負責。

  六、藥品質量事故處理和報告制度

  (一)質量事故分為重大事故和一般事故兩大類:

  1、重大事故的確認與范圍:因質量問題或工作過失造成整批報廢,經濟損失達五佰元以上的。

 、佼a品在供方負責期內因質量問題而未向供方辦理退貨及索賠的。

 、诜操u錯藥,劑量失控,嚴重威脅人身安全造成醫(yī)療事故的'。

 、鄯惨蛸|量問題已做出停售、待處理決定的藥械,仍然繼續(xù)流入市場而造成的醫(yī)療事故的。

 、芪窗础跋冗M先出、近期先出”原則而造成過期失效的。

  2、一般事故的確認與范圍:因質量問題和工作過失每次造成五佰元以下的經濟損失的,藥品質量未造成醫(yī)療事故且影響較輕的屬一般事故。

  (二)凡發(fā)生重大質量事故的單位,實物負責人應在24小時內報分管負責人,一般事故應在三天內向分管負責人報告,一周內查出原因,寫出書面材料報主要負責人,對藥品質量和用藥責任的質量事故應上報縣以上食品藥品監(jiān)督管理局。

 。ㄈ┓舶l(fā)生重大質量事故不報告者,做為隱瞞事故論處,視情節(jié)輕重,給予批評教育、紀律處分,構成犯罪的,由有關部門處罰。

  七、藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件報告制度

  1、為促進合理用藥用械,提高藥械質量和藥物治療水平,根據《藥品管理法》和《藥品不良反應報告和監(jiān)測管理辦法》、《安徽省藥品和醫(yī)療器械使用監(jiān)督管理辦法》等有關法律法規(guī),特制定本制度。

  2、藥品不良反應指合格藥品在正常用法、用量情況下出現的與用藥目的無關或意外的有害反應;醫(yī)療器械不良事件是指獲準上市、合格的醫(yī)療器械在正常使用情況下發(fā)生的或可能發(fā)生的任何與醫(yī)療器械預期使用效果無關的有害事件。

  3、藥品不良反應主要包括藥品已知未知作用引起的副作用,毒性反應及過敏反應、特異質反應、藥物的依賴性、繼發(fā)反應和后遺反應、致畸、致癌、致突變等。

  4、醫(yī)療器械不良事件主要包括使用醫(yī)療器械后引起死亡、威脅生命、機體功能結構永久損傷、需要內外科治療避免上述永久損傷、其它等

  5、藥械不良反應/事件應確定專人負責,質量管理人員應負責收集、分析、整理、上報藥械不良反應/事件信息。

  6、使用單位發(fā)現其使用的藥品和醫(yī)療器械不良反應時,必須認真、完整填寫《藥品不良反應/事件報告表》或者《可疑醫(yī)療器械不良事件報告表》,及時向當地藥監(jiān)部門報告。

  7、藥械不良反應/事件應按規(guī)定的程序和時限報告。一般的不良反應應于1月內報告,新的或嚴重的不良反應應于15天以內報告,死亡病例應于24小時內報告。必要時可超級報告。

  8、群體性不良反應應在事件發(fā)生后立即報告,并協(xié)助上級部門做好患者的應急處理、可疑藥械的封存和處理,并按規(guī)定填寫群體性不良事件報告表。

  八、效期藥械管理制度

  1、使用單位購進藥械應當進行進貨驗收,并詳細填寫驗收記錄。驗收記錄必須包括藥械的生產批號、有效期。滅菌醫(yī)療器械還應當記錄滅菌日期或者滅菌批號。

  2、使用單位對儲存的效期藥械應定期檢查,做好檢查記錄。

  3、拆零銷售或使用的效期藥械,其銷售包裝上標明該藥械的生產批號、有效期。

  4、拆零后的效期藥械應保留原包裝,不能保留原包裝的,應當注明該藥械的名稱、規(guī)格、生產批號、滅菌批號、有效期等。

  5、距藥械有效期不足6個月的藥械,應納入近效期藥械管理,及時催銷并記錄。

  6、近效期藥械應有近效期藥械標識。

  7、過期失效藥械應存放于不合格藥械專區(qū),并按不合格藥械管理規(guī)定確認、登記、報告和處理。

藥房管理制度14

  第一章總則

  第一條為加強公司的財務及稅務工作,發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

  第二條公司財務部門的職能是:

  1.認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度。

  2.建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。

  3.積極為經營管理服務,通過財務監(jiān)督發(fā)現問題,提出改進意見,促進公司取得較好的經濟效益。

  4.認真進行總分支機構核算,合理安排和處理分支分支機構的核算,滿足匯總繳納企業(yè)所得稅相關要求,由總機構統(tǒng)一計算,總分支機構就地預繳,年終由總機構進行匯算清繳。

  6.積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通,及時掌握相關法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務工作,及時提供財務報表和有關資料。

  7.完成公司交給的其他臨時性工作。

  第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、稅務和審計人員組成,崗位職責另行制定。

  第四條公司各部門和職員辦理財稅事務,必須遵守本規(guī)定。

  第二章財稅管理具體要求

  第五條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

  第六條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。

  第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

  第八條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。

  第九條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。

  會計報表每月由會計編制,財務經理負責審核,上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。

  第十條財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監(jiān)督。

  財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

  第十一條財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或主管副總經理書面報告,并請求查明原因,作出處理。

  財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

  第十二條財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。

  出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

  第十三條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經理。

  第十四條財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

  財務工作人員辦理交接手續(xù),由行政辦公室主任、主管副總經理監(jiān)交。

  第三章支票、發(fā)票管理

  第十五條支票由出納員或財務經理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”,經財務經理、總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

  第十六條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經手人簽字、會計核對、財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。

  第十七條支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個工作日內清算,超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款,發(fā)工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

  第十八條對于報銷時短缺的金額,由支票領用人辦理現金借款手續(xù),并按現金借款管理規(guī)定執(zhí)行。

  凡一周內支出款項累計超過10000元或現金支出超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告財務經理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告財務經理。

  第十九條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告財務經理。

  第二十條公司財務人員支付每一筆款項,不論金額大小均須財務經理會同總經理聯(lián)簽字?偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知,經總經理授權可委托其他負責人代簽,同意后可先付款后補簽。

  第二十一條總機構財務部負責購買發(fā)票,并分發(fā)到各分支機構,各分支機構的開票員于每月1號向總機構匯報上月發(fā)票使用情況,開票金額等。由總機構財務部核對其各分支機構的開票情況。

  第四章現金管理

  第二十二條公司可以在下列范圍內使用現金:

  職員工資、津貼、獎金;

  個人勞務報酬;

  出差人員必須攜帶的差旅費;

  結算起點以下的零星支出;

  總經理批準的其他開支。

  借款結算起點定為1000元,結算規(guī)定的調整,由總經理確定。

  第二十三條除本規(guī)定第二十五條外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現金的,經財務經理審核,總經理批準后支付現金。

  第二十四條公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用必須采取轉帳結算方式,不得使用現金。

  第二十五條日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

  第二十六條財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付。

  因特殊情況確需坐支的,應事先報經財務經理批準。

  第二十七條財務人員從銀行提取現金,應當填寫《現金借款單》,并寫明用途和金額,由財務經理批準后提取。

  第二十八條公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計審核;交財務經理、總經理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

  第二十九條符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經手人簽字,會計審核,財務經理、總經理批準后由出納支付現金。

  第三十條發(fā)票及報銷單經總經理批準后,由會計審核,經手人簽字,金額數量無誤,填制記帳憑證。

  第三十一條工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經理審核,財務經理、總經理簽字,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進行帳務處理。

  第三十二條差旅費及各種補助單,由部門經理簽字,會計審核時間、天數無誤并報財務經理復核后,送總經理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。

  第三十三條無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。會計審核有關憑證。

  第五章會計檔案管理

  第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章,由財務經理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。

  第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由財務經理指定專人保管,并分類填制目錄。

  第三十六條會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經財務經理批準。

  第六章處罰辦法

  第三十七條出現下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍:

  1.超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;

  2.用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

  3.未經批準,擅自挪用或借用他人資金或支付款項的;

  4.利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;

  5.未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;

  6.保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

  7.違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

  第三十八條出現下列情況之一的,財務人員應予解聘。

  1.違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

  2.拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

  3.偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

  4.利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;

  5.弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

  6.在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

  7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。

  第七章附則

  第三十九條本制度經股東會通過

  第四十條本制度由財務部負責解釋。

  第四十一條本制度1月1日開始執(zhí)行。

  第八八總分支機構的商品采購管理

  第四十二條總機構實行“采、供、銷”三統(tǒng)一模式。總機構負責商品的全面采購,二級分支機構和三級分支機構不允許單獨采購。三級分支機構缺貨時,統(tǒng)一報二級分支機構業(yè)務部,二級分支機構上報總機構業(yè)務部。由總機構業(yè)務部統(tǒng)一采購商品,采購的商品統(tǒng)一配送到各二級分支機構,由二級分支機構統(tǒng)一配送到三級分支機構,商品款由總機構支付。

  配送藥品的價格和價款的結算方式由總機構統(tǒng)一制定和計算,各分支機構收到藥品后,根據送貨單據核對藥品的名稱、生產廠家、批號、數量、金額等,核對無誤后在送貨單據上簽字確認。

  第八章總分支機構存貨的管理

  第四十三條本公司存貨采用歷史成本記帳原則。

  第四十四條本公司的低值易耗品采用一次轉銷法。

  第四十五條本公司存貨盤點分隨時盤點、定期盤點和年度盤點。

  第四十六條隨時盤點由各分支機構庫管員負責,庫管員要根據實際情況,隨時清點庫存物資,保證庫存臺帳記錄的物資數量和實際物資數量相符。

  第四十七條定期盤點每月由二級分支機構的財務部和各三級機構的庫管員負責,每季度總機構出納要代表財務部親自到各個分支機構和庫管員共同盤點庫存物資,盤點后出納員要填寫庫存物資盤點差異記錄表,列明盤點遇到的情況,庫管員簽字后交財務部。

  第四十八條年度盤點由總部財務部負責組織,營運部、辦公室、審計員參與,對公司所有資產進行全面大盤點。

  第四十九條年度盤點的職責:

  1、財務部負責編制年度資產盤點表。在實地盤點時負責記錄。

  2、營運部負責在實物存放地點準備好各種必要的度量衡量器具,并進行詳細的'檢查,以保證計量的準確性。

  3、審計員負責對盤點過程進行監(jiān)督。

  第五十條盤點的程序

  4、由財務部門于每次盤點前,事先依盤點種類、項目準備所需盤點表格。

  5、存貨保管部門把存貨按規(guī)定標準堆放好,應力求整齊、集中、分類,并放置物資品名標識牌。盤點期間已收到物資而未辦妥入帳手續(xù)的,應另行分別存放,并予以標識。

  6、盤點小組實地盤點,并將盤點結果添入盤點表。

  7、盤點結束后,盤點小組要編制盤點報告,詳細分析盤點中遇到的問題、盤盈和盤虧的原因分析,提交總經理審批。

  8、總經理要召開專門會議,確定盤盈盤虧的責任,對相關責任人進行處罰。

  第五十一條所有盤點資產都要保持靜止狀態(tài),因此盤點開始后應停止物資的進出及移動。

  第五十二條盤點結果處理:

  9、盤盈資產處理:資產盤盈后,要將資產重新登記入帳。盤點小組要添制一式兩份的盤盈資產登記表,經過盤點小組負責人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字,一聯(lián)交財務部進行帳務處理,一聯(lián)交存貨保管人登記存貨臺帳。

  10、盤虧資產處理:資產盤虧后,要確定資產盤虧的原因和責任人,并對責任人進行經濟處罰。盤點小組要添制一式兩份的盤虧資產登記表,經過盤點小組負責人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字,一聯(lián)交財務部進行帳務處理,一聯(lián)交存貨保管人登記存貨臺帳。財務部要按盤虧的資產種類、數量、金額從存貨帳戶中轉出,扣除相關責任人的罰款金額后計入營業(yè)外支出帳戶;把責任人罰款計入其他應收款帳戶,收到罰款后從其他應收款中轉出。

  第九章二級分支機構和三級分支機構現金管理制度

  第五十三條總機構每月月末對二級分支機構備用金進行盤點清查;二級分支機構對三級分支機構備用金進行盤點清查。營運部督導每月應對所管轄區(qū)域的各分支機構現金進行抽盤?倷C構財務部應定期檢查營運部的盤點資料,并定期對各分支機構現金進行抽盤,每月末最后一天各分支機構盤點庫存,層層監(jiān)督盤存。盤存后的報損報溢表由營運部副經理統(tǒng)一上報總機構財務部,由財務部按區(qū)域做進行帳務處理。

  第五十四條三級分支機構每日銷售日報表(收入明細)在18:30之前上報二級分支機構財務部,二級分支機構匯總三級分支機構的收入日報表,在19:30之前上報到總部財務部。各分支機構每日營業(yè)收取的現金存入公司法定賬戶,并于每星期周一8:00之前把上周存款憑單交于二級分支機構財務部;二級分支機構于每星期周一14:00之前把上周存款憑單交于總機構財務部。每月收取并如實登記分支機構取得的營業(yè)外收入,填寫《營業(yè)外收入登記表》,月末前層層上交財務部;這樣能夠保證分支機構銷售收入與銷售成本能及時確認,且不存在滯后現象。

  第五十五條儲蓄業(yè)務卡與取款密碼必須由財務部負責人及出納分別保管。各門店備用金不得超過20xx元,如有特殊情況需超額借支,應經營運部經理及分管副總審批后辦理相關借支手續(xù)。

  第五十六條各門店的備用金有店長寫借款單,借款單有營運部經理簽字,財務部審核、財務經理、公司總經理簽字后,出納方可放款。借款單并交給會計入賬。

  第五十七條各門店和總部的出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目,逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結,每日結算,帳款相符。

  第十章各門店借支、費用報銷核算制度

  第五十八條各門店需要借支辦理門店事務的,由門店負責人填定借據,寫明借款用途,由營運部經理簽字,由財務部長簽字,最后需要總經理簽字,出納確認以上簽字無誤方可付款。門店發(fā)生的費用必須要出具正規(guī)的發(fā)票,辦理費用報銷流程,出納復核無誤后方可付款。

  第十一章總分機構納稅核算制度

  第六十條每月1-15日,由總部財務部統(tǒng)一核算營業(yè)收入、成本、費用,并確認總部和各二級分支機構的稅金,由總部財務部統(tǒng)一存稅款,總機構和各二級分支機構就地申報繳納稅款。

藥房管理制度15

  一、調劑人員務必具有全心全意為人民服務的思相和高尚的醫(yī)藥道德,對工作認真負責,把好藥品質量關,確保病人用藥安全有效。配方人員要以認真負責的態(tài)度,根據正式處方或領藥單調配發(fā)藥,非我中心處方不予調配。

  二、收方時,對處方資料審查核對無誤后,方可調配,如處方資料不委妥或錯誤時,應與處方醫(yī)師聯(lián)系更正后方可調配。

  三、配方時應按調配技術常規(guī)和操作規(guī)程稱量標準,不得估量取藥,診處方及搶救用藥保證隨到隨配。配方應細心迅速和準確,嚴格執(zhí)行核對制度,計價配方,核對發(fā)藥人均需在處方上簽名。

  四、對已發(fā)出的藥品原則上不予退回,如特殊狀況,確需退藥時,只限有限注射劑和原包裝片,丸劑,經醫(yī)師用紅筆開出退方,方可退回。調劑室的分裝人員務必詳細復核在藥袋上寫清藥名,含量及數量。

  五、調劑室的'藥品及調配用具要定位放置,用后放回原處。貯藥瓶應保留原包裝,并每日檢查開零藥品批號。

  六、對毒藥及貴重藥品,當日核對,發(fā)現問題或錯長錯短及時核對。

  七、藥品要定期檢查有效期,嚴防過期失效的現象發(fā)生工作人員注意個人衛(wèi)生和室內衛(wèi)生,工作時光應持續(xù)肅靜,不得大聲喧嘩,嚴格遵守勞動紀律,堅守工作崗位,工作時光有事離崗要請假,不得擅自脫崗。非本室人員不得入內。

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