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應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)

時間:2025-09-14 04:16:13 藹媚 工作職責(zé) 我要投稿

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(通用20篇)

  隨著社會不斷地進(jìn)步,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編為大家收集的應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(通用20篇)

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 1

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的.單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 2

  1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證;

  2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的'對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

  3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

  4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 3

  1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款、

  2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3、審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5、編制付款和費(fèi)用憑證;

  6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜、

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 4

  01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

  02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

  03、每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

  04、每個月將已對賬確認(rèn)的'應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

  05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

  06、收付記賬憑證的編制。

  07、倉庫盤點。

  08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 5

  1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況,并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

  3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,杜絕新增欠款;

  4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 6

  1、接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的.會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

  2、維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù),并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;

  3、協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升,促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;

  4、及時、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

  5、協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋,監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

  6、協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

  7、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 7

  1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

  2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊,包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證;

  3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議;

  4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

  5、采購發(fā)票跟催,并做發(fā)票臺賬;

  6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 8

  1、完成進(jìn)項發(fā)票登記

  2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

  3、供應(yīng)商和客戶合同的.制作、打印、回傳

  4、應(yīng)收賬款的催收

  5、產(chǎn)品庫存/購銷合同

  6、運(yùn)費(fèi)核算

  7、進(jìn)銷匹配,產(chǎn)品開單

  8、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

  9、兼開票專員工作

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 9

  1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

  2、實時跟進(jìn)出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進(jìn)回款;

  5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

  6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的'整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷,跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 10

  1、打印教學(xué)資料,印制全院的'文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;

  2、使用和管理復(fù)印機(jī)、速印機(jī),購置文印紙張;

  3、負(fù)責(zé)文印設(shè)備的保管、維護(hù)及文印室的安全工作;

  4、協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;

  5、部門文件的發(fā)放工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 11

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

  2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

  3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

  4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

  5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進(jìn)行重點跟蹤;

  6,核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

  7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

  8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

  9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 12

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

  3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

  7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 13

  1、負(fù)責(zé)公司日常的'財務(wù)工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

  2、編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

  4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 14

  1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

  2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;

  3、登記采購憑證;

  4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表,同供應(yīng)商核對期末余額;

  5、物流費(fèi)用的審核與登記表;

  6、分配的`其他工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 15

  1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

  2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

  3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的`結(jié)算審核;

  4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 16

  1、準(zhǔn)確及時的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

  2、負(fù)責(zé)公司的.費(fèi)用、成本以及利潤的核算,正確進(jìn)行會計統(tǒng)計,并做出分析表。

  3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,定時核對校準(zhǔn)相關(guān)報表,做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。

  4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù),定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關(guān)報表及單據(jù),防止丟失損壞。

  5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)進(jìn)銷存管理流程。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 17

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的`登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

  7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 18

  1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的`核算、結(jié)算工作;

  3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

  4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異?铐棧ㄆ谂c業(yè)務(wù)部門溝通,催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

  5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

  6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理,并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 19

  1、審核公司各項成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴(yán)格控制成本,促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

  3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算,并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的`資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理

  5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用,并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量,進(jìn)行統(tǒng)計,審核。

  6、核算產(chǎn)品的單件成本

  7、月初與供應(yīng)商,以及外發(fā)加工廠對帳

  8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

  應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 20

  1、應(yīng)收對帳單制作,審核;

  2、與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

  3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

  4、審核加盟店會員卡申購;

  5、開寄一般納稅人發(fā)票;

  6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

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